5月25日上午,省審計廳專項審計組郭昕一行、交投集團審計風控部主任李娜等5位主要負責同志到物流公司調研2022年度企業內部控制管理和重大風險防控情況。物流公司黨委書記、董事長李占國、總經理喬存學、常務副總經理郄兵輝、總會計師王志輝參加座談交流。
會上,李占國對公司內部控制管理、投融資情況、經營和項目開展情況作了詳細匯報,審計組還聽取了太行食品公司相關情況介紹。雙方就如何進一步加強內部控制建設,防范化解各類風險隱患,促進企業效益提升開展交流探討。
會議最后,郭昕代表審計組對物流公司提出四點針對性建議:一是牢固樹立風險意識。始終繃緊防范化解風險這根弦,增強對風險的感知力、洞察力,把握風險產生演變規律,做到對重大風險底數清、情況明,同時還要擰緊責任鏈條,把工作責任細化分解到人,切實把防范化解風險隱患各項工作落實落細、見到實效。二是牢牢把控資金風險。資金是企業生存和發展的命脈,也是企業內部控制的重要環節,要在保證資金運行安全的情況下,合理配置并最大限度滿足生產經營方方面面的資金需求,促進企業經營效益最大化。三是有效控制客戶信用風險。在首次盡職調查時,要全面深入地審核合作企業的歷史背景、資金狀況,保證盡職調查到位,合作客戶優良。四是防范多元產業發展風險。物流公司處于轉型發展階段,布局實體項目前不僅要深入了解產業、行業和市場真實狀況,還要衡量自身資金實力、管控能力,提高決策科學水平,確保企業長效發展。
會議結束后,審計組赴太行食品公司實地考察。